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關于2017年度市本級財政預算執行和其他財政收支審計有關問題整改情況的報告
信息來源:鞍山市審計局發布時間:2023-05-16瀏覽次數:

根據鞍山市第十六屆人民代表大會常務委員會第五次會議《關于2017年度市本級財政預算執行及其他財政收支情況審計工作報告的審議意見》要求,市政府認真研究部署了審計整改工作,市審計局根據出具的審計報告跟蹤落實整改意見,各被審計單位按要求進行了認真整改?,F將有關整改情況報告如下:

一、市本級財政管理審計發現問題整改情況

一是部分預算資金下達不及時問題。財政部門將加強與項目主管部門的溝通與協調,提高專項資金下達效率。二是財政預算編制與部門結轉結余資金銜接不夠問題。將詳細掌握部門結余結轉資金規模和結構,加大存量資金的清收力度。三是預算績效管理工作開展不平衡問題。市財政局對縣(市)區開展績效評價工作做出了具體要求,明確年終考核措施。四是一事一議村內道路和美麗鄉村示范村建設獎補資金使用和項目管理不規范問題。各縣(市)區目前已撥付1605萬元;涉及質量問題的村道已經重新施工完畢;今后將嚴格按照相關要求進行,在長期規劃庫中依次選取建設計劃;已將多付的工程款全額收繳。五是鄉鎮財政向派出機構(非預算單位)撥款不規范問題。各縣(市)區積極進行整改,嚴格資金監管,控制支出規模,規范各級財政收支行為。

二、市直部門預算執行審計發現問題整改情況

一是個別部門項目預算編制不實不細,專項資金當年結余較多問題。相關單位已按審計報告要求對項目結余資金進行了整改。二是擴大開支范圍、提高開支標準等問題。已全部整改。三是財政收入未及時上繳問題。相關單位已整改并將資金上繳財政。四是違反政府采購規定問題整改情況。2個部門已整改、1個部門違規問題已移送市紀監委。五是財務管理不規范問題。相關部門已進一步規范完善了固定資產管理、公務卡使用、差旅費報銷等制度。六是“三公經費”方面問題。相關部門已規范完善公務用車管理及公務接待管理檔案資料。七是其他方面問題。相關部門已對非專業、非在編會計人員情況等問題進行整改。

三、國家重大政策措施落實情況跟蹤審計發現問題整改情況

跟蹤審計抽查的7個項目涉及未開工等問題。截至目前,3個項目已經整改、4個項目正在整改。

四、脫貧攻堅政策措施落實跟蹤審計發現問題整改情況

相關地區已重新調整進展緩慢的項目方案,并對相關問題全部進行整改。

五、安全生產領域政策落實和資金管理審計發現問題整改情況

財政部門將閑置的安全生產專項資金在2017年底決算時統籌財力平衡預算,要求相關部門對該項資金嚴格監管。

六、就業政策、資金管理使用審計發現問題整改情況

相關單位已將項目結余資金、補助資金利息繳回財政,規范相關公示制度,清理超期限享受公益性崗位補貼人員。

七、保障性安居工程跟蹤審計發現問題整改情況

一是安居工程資金分配管理和優惠政策落實方面問題。相關地區已按規定將安居工程租金收入納入預算管理;對危房改造未兌現補助資金已發放完畢;已將閑置的安居工程上級財政補助資金下撥。二是安居工程建設程序和建設管理方面問題。相關項目已補辦了建設項目手續;農村危房改造項目已竣工驗收完成;個別公租房廉租房配套營業性網點未按規定有償使用土地問題正在逐步推進。三是安居工程后續管理方面問題。相關部門(單位)對不再符合相關規定的保障對象家庭進行了整改;對不符合農村危房改造條件農戶取消改造資格;對保障性安居住房欠繳房屋租金進行了補繳和處理。

 

關于2017年度市本級財政預算執行和其他財政收支審計有關問題整改情況的報告
信息來源:鞍山市審計局 發布時間:2023-05-16

根據鞍山市第十六屆人民代表大會常務委員會第五次會議《關于2017年度市本級財政預算執行及其他財政收支情況審計工作報告的審議意見》要求,市政府認真研究部署了審計整改工作,市審計局根據出具的審計報告跟蹤落實整改意見,各被審計單位按要求進行了認真整改?,F將有關整改情況報告如下:

一、市本級財政管理審計發現問題整改情況

一是部分預算資金下達不及時問題。財政部門將加強與項目主管部門的溝通與協調,提高專項資金下達效率。二是財政預算編制與部門結轉結余資金銜接不夠問題。將詳細掌握部門結余結轉資金規模和結構,加大存量資金的清收力度。三是預算績效管理工作開展不平衡問題。市財政局對縣(市)區開展績效評價工作做出了具體要求,明確年終考核措施。四是一事一議村內道路和美麗鄉村示范村建設獎補資金使用和項目管理不規范問題。各縣(市)區目前已撥付1605萬元;涉及質量問題的村道已經重新施工完畢;今后將嚴格按照相關要求進行,在長期規劃庫中依次選取建設計劃;已將多付的工程款全額收繳。五是鄉鎮財政向派出機構(非預算單位)撥款不規范問題。各縣(市)區積極進行整改,嚴格資金監管,控制支出規模,規范各級財政收支行為。

二、市直部門預算執行審計發現問題整改情況

一是個別部門項目預算編制不實不細,專項資金當年結余較多問題。相關單位已按審計報告要求對項目結余資金進行了整改。二是擴大開支范圍、提高開支標準等問題。已全部整改。三是財政收入未及時上繳問題。相關單位已整改并將資金上繳財政。四是違反政府采購規定問題整改情況。2個部門已整改、1個部門違規問題已移送市紀監委。五是財務管理不規范問題。相關部門已進一步規范完善了固定資產管理、公務卡使用、差旅費報銷等制度。六是“三公經費”方面問題。相關部門已規范完善公務用車管理及公務接待管理檔案資料。七是其他方面問題。相關部門已對非專業、非在編會計人員情況等問題進行整改。

三、國家重大政策措施落實情況跟蹤審計發現問題整改情況

跟蹤審計抽查的7個項目涉及未開工等問題。截至目前,3個項目已經整改、4個項目正在整改。

四、脫貧攻堅政策措施落實跟蹤審計發現問題整改情況

相關地區已重新調整進展緩慢的項目方案,并對相關問題全部進行整改。

五、安全生產領域政策落實和資金管理審計發現問題整改情況

財政部門將閑置的安全生產專項資金在2017年底決算時統籌財力平衡預算,要求相關部門對該項資金嚴格監管。

六、就業政策、資金管理使用審計發現問題整改情況

相關單位已將項目結余資金、補助資金利息繳回財政,規范相關公示制度,清理超期限享受公益性崗位補貼人員。

七、保障性安居工程跟蹤審計發現問題整改情況

一是安居工程資金分配管理和優惠政策落實方面問題。相關地區已按規定將安居工程租金收入納入預算管理;對危房改造未兌現補助資金已發放完畢;已將閑置的安居工程上級財政補助資金下撥。二是安居工程建設程序和建設管理方面問題。相關項目已補辦了建設項目手續;農村危房改造項目已竣工驗收完成;個別公租房廉租房配套營業性網點未按規定有償使用土地問題正在逐步推進。三是安居工程后續管理方面問題。相關部門(單位)對不再符合相關規定的保障對象家庭進行了整改;對不符合農村危房改造條件農戶取消改造資格;對保障性安居住房欠繳房屋租金進行了補繳和處理。

 

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